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記賬公司接手一家廣州新公司要如何入手處理亂賬

時間:2017-10-17 10:22:00   來源:    閱讀次數(shù):

(原標(biāo)題: 記賬公司接手一家廣州新公司要如何入手處理亂賬)

入一家企業(yè)不知道如何展開自己的工作,尤其是企業(yè)之前就一直沒有財務(wù)人員,還有許多遺留問題,賬目混亂,現(xiàn)金賬根本對不上,好多業(yè)務(wù)沒有正規(guī)發(fā)票,有些連收據(jù)都沒有,只是經(jīng)辦人簽了個名而已。前任會計的年末余額跟今年年初都不一樣,甚至上月末跟月初都不一樣,這種情況,是目前廣州代理記賬公司面臨“怎么辦”“怎么做”的會計人員常見問題!!

 

面對亂賬,新接手的會計,正穗代理記賬公司認(rèn)為要從以下幾個方面著手做好一家公司的財務(wù)賬:

 


(1)盤點出納庫存現(xiàn)金:

 

與出納一同盤點庫存現(xiàn)金數(shù)量,并與賬上進(jìn)行核對,如發(fā)現(xiàn)不一致,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。

 

(2)核對開戶銀行存款:

 

讓出納把所有開戶銀行的對賬單打印出來,一個賬戶一個賬戶地進(jìn)行核對,若與賬上不一致,應(yīng)找出原因,并將每個賬戶通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表把銀行賬與銀行對賬單調(diào)整成一致。

 

(3)盤點倉庫存貨:

 

組織財務(wù)與倉庫人員對公司所有存貨進(jìn)行大盤點,將盤點的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細(xì)賬進(jìn)行核對,確保每個存貨的賬實相符,若存在不符的,要查明原因,并進(jìn)行調(diào)整成賬實一致。

 

(4)盤點公司固定資產(chǎn):

 

與設(shè)備管理人員一同對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點核賬,一方面核對賬上是否與實際固定資產(chǎn)一致,一方面建立固定資產(chǎn)小卡片,并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處,以便下次核查。

 

(5)與客戶核對應(yīng)收賬款:

 

制作每個客戶應(yīng)收賬款對賬單,先交銷售人員核對,再由銷售人員將對賬單發(fā)給客戶進(jìn)行核對,如果不一致,要查明原因,將應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整保持與客戶一致,主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據(jù)。

 

(6)與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款:

 

記賬企業(yè)要求供應(yīng)商制作每個供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對賬單,廣州代理記賬公司先發(fā)給采購員進(jìn)行核對,采購員核對完后,交由財務(wù)人員進(jìn)行核對,如發(fā)現(xiàn)不一致,要查明原因,進(jìn)行賬務(wù)處理,核對時主要核對合同、入庫單等單據(jù)。

 

(7)核查國稅納稅申報情況:

 

查閱國稅納稅申報系統(tǒng)報稅情況,熟識各系統(tǒng)的情況,核對賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致,不一致,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行調(diào)整。

 

(8)核查地稅納稅申報情況:

 

查閱地稅納稅申報報稅情況,核對賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與地稅網(wǎng)上納稅申報數(shù)據(jù)一致,不一致,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行調(diào)整。

 

(9)收集各種單據(jù):

 

銀行流水單據(jù)、倉庫入庫與出庫單據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)、銷售送貨單據(jù)、合同、各種報表等財務(wù)建賬做賬需用到的單證。

 

(10)建賬或賬務(wù)處理:

 

以上單據(jù)準(zhǔn)備好后,對于原來無賬的,可以準(zhǔn)備建賬,對于原來有賬的,要根據(jù)實際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。

 

總之,亂賬的整理,廣州代理記賬公司是需要按以上方面逐個整理,理順,每個方面都不能亂,理順之后,還有一個最重要的工作,就是將財務(wù)工作制度化與流程化。制度化就是要把財務(wù)的每項工作用制度的形式來固化操作,包括財務(wù)管理制度與財務(wù)核算制度。流程是財務(wù)的每項工作應(yīng)該要先做什么,后做什么,要用流程來規(guī)定清楚。這樣,以后公司的財務(wù)在制度與流程的保證下,整個財務(wù)工作就會順利的運行,并朝越來越好的方向發(fā)展。



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